Archives January 2020

Training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal

training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal ,pelatihan Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal ,training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Batam,training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Bandung,training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Jakarta,training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Jogja,training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Malang,training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Surabaya,training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Bali,training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Lombok,training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Pasti Jalan,pelatihan Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Pasti Running,pelatihan Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Batam,pelatihan Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Bandung,pelatihan Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Jakarta,pelatihan Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Jogja,pelatihan Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Malang,pelatihan Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Surabaya,pelatihan Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Bali,pelatihan Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal  Lombok

Pelatihan Tax Loopholes versus Tax Planning

Training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal

Pendahuluan Training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal

Tax Loopholes / celah pajak adalah eksploitasi dari hukum pajak yang dapat mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak atas filer tersebut.

OUTLINE Training Tax Loopholes Strategy for All Companies & Personal

 1. Pengertian Tax Loopholes

 2. Tax Loopholes versus Grey Area

 3. Pengertian Grey Area, Sebab-sebab Terjadinya Grey Area, dan Dampak Yang Timbul Akibat Adanya Grey Area

 4. Grey Area Dalam Pajak Penghasilan (PPh) Badan

 5. Grey area Dalam Withholding Tax – PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2)

 6. Grey Area Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

 7. Tax Loopholes versus Tax Planning

 8. Pengertian dan Aspek-aspek Yang Ada Dalam Tax Planning.

 9. Strategi Umum Mengefisiensikan Beban Pajak

10. Tax Planning Untuk PPh Badan

11. Tax Planning Untuk Withholding Tax [PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4(2)]

12. Tax Planning Untuk PPN

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

TRAINING TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK

training TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK ,pelatihan TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK ,training TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Batam,training TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Bandung,training TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Jakarta,training TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Jogja,training TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Malang,training TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Surabaya,training TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Bali,training TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Lombok,training TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Pasti Jalan,pelatihan TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Pasti Running,pelatihan TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Batam,pelatihan TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Bandung,pelatihan TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Jakarta,pelatihan TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Jogja,pelatihan TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Malang,pelatihan TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Surabaya,pelatihan TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Bali,pelatihan TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK  Lombok

PELATIHAN TAX LOOPHOLES di PPh OP

TRAINING TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK

Pendahuluan TRAINING TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK

Jika kita melihat dengan jernih terhadap peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia, masih dapat ditelaah adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak. Pemanfaatan ini tentu saja akan sangat menguntungkan Wajib Pajak yang menginginkan penghematan pajaknya.

Dalam lokakarya ini setiap peserta akan dijelaskan dan dipandu celah-celah pajak apasaja yang ada di Indonesia dan bagaimana melakukan implementasinya dalam rangka penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan.

Metode TRAINING TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah lektur, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif.

Outline TRAINING TAX LOOPHOLES PEMANFAATAN CELAH-CELAH PAJAK

1. PENGANTAR TAX LOOPHOLES DAN TAX LOOPHOLES VS PENGHEMATAN PAJAK

2. TAX LOOPHOLES Di PPh 21

– Hindari Pemberian Bonus Dari Laba Tahun Lalu

– Manfaatkan Fasilitas In Natura

– Metode Gross Up Sesuai Kondisi

– Benefit In Kind Atau Benefit In Cash

3. TAX LOOPHOLES di PPh OP

– Jika Tidak Ada Perjanjian Pisah Harta/Penghasilan, Cabut NPWP Istri

– Menggunakan Pencatatan Atau Pembukuan Sesuai Kondisi

– Lengkapi Dokumentasi Atas Harta Hibah Dan Warisan

4. TAX LOOPHOLES Di PPh Badan

– Peroleh Pembebasan Pajak Dari Intercorporate Deviden

– Segerakan Memanfaatkan Kompensasi Rugi

– Gunakan Metode Penyusutan Yang Cocok Dengan Perusahaan

– Gunakan Transfer Pricing Secara Wajar

– Segerakan Biaya Pengadaan Asset Melalui Capital Lease

– Gunakan Metode Penilaian Persedian Sesuai Kondisi

5. TAX LOOPHOLES Di PPh PASAL 23/26 & PASAL 4(2)

– Pilih Kurs Pajak Yang Terendah Dalam Bentuk Pemotongan Pajak

– Pilih Bentuk Usaha Firma Atau Kongsi

– Hindari Kepemilikan Tabungan Lebih Dari Rp 7.500.000,-

– Pilih Metode Gross Up Bila Pemberi Jasa Tidak Mau Dipotong

– Tutup Reksadana Setelah 6 Tahun Beroperasi

6. TAX LOOPHOLES Di PPN

– Kurangi Harga Bangunan Perbesar Harga Tanah Untuk Property

– Mengurangi DPP PPN Dengan Potongan Harga

– Hemat Cashflow Dengan Menunda Pembuatan Faktur Pajak

– Manfaatkan Keuntungan Dari Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

– Melakukan Pemusatan Tempat Pelaporan PPN

7. TAX LOOPHOLES di KUP

– Hindari SPT Lebih Bayar Atau Rugi

– Ajukan Permohonan Menunda Atau Mengangsur

– Akhirkan Pembayaran/Pelaporan Pajak Bila Perlu Dengan Perpanjangan

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

PELATIHAN TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING

training TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING,pelatihan TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING,training TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Batam,training TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Bandung,training TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Jakarta,training TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Jogja,training TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Malang,training TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Surabaya,training TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Bali,training TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Lombok,training TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Pasti Jalan,pelatihan TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Pasti Running,pelatihan TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Batam,pelatihan TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Bandung,pelatihan TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Jakarta,pelatihan TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Jogja,pelatihan TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Malang,pelatihan TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Surabaya,pelatihan TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Bali,pelatihan TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING Lombok

Training Aspek PPh Handling Services, Aspek Pajak Reimbursement

PELATIHAN TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING

Materi PELATIHAN TAX GUIDE FOR EXPORT-IMPORT HANDLING

A. Aspek PPN Handling Services

Pembahasan tentang tentang ketentuan hukum perpajakan tentang Pengenaan PPN atas Jasa Angkutan (darat, air, udara), Sewa, Jasa Handling, dan Agency Fee.

Kondisi apa yang menjadikan Jasa Angkutan dikenai PPN dan kondisi yang bagaimana yang membebaskannya dari pengenaan PPN.

Dalam praktek sehari-hari, Invoice dari perusahaan Freight Forwarding sering masih harus diperdebatkan karena perlakuan PPN yang tidak konsisten.

B. Aspek PPh Handling Services

Pemahaman yang lengkap tentang ketentuan hukum perpajakan sehubungan dengan Pemotongan PPh atas Jasa Angkutan (darat, air, udara), Sewa, Jasa Handling, dan Agency Fee. Kelalaian memotong akan menimbulkan sanksi pajak bagi pihak yang melakukan pembayaran.

C. Aspek Pajak Reimbursement

Pemahaman yang lengkap tentang kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu tagihan agar dapat dikategorikan sebagai Reimbursement.

Pengguna jasa yang akan melakukan pembayaran seharusnya mengetahui dokumen apa saja yang harus didapat dari Freight Forwarder agar terhidar dari implikasi perpajakan yang merugikan.

D. Kasus-kasus Praktis & Solusinya

Berbagai kejanggalan dalam dunia praktek akan dibedah dalam Sesi ini. Khususnya sejak diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak No.PER-70/PJ/2007.

Melalui pembahasan beberapa kasus yang timbul sebagai akibat dari mekanisme Invoicing yang bervariasi, peserta akan memahami kenapa masih timbul komplikasi kasus PPN dan PPh dalam konteks Jasa Freight Forwarding.

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

Training Tax For Non Finance and Accounting

training Tax For Non Finance and Accounting ,pelatihan Tax For Non Finance and Accounting ,training Tax For Non Finance and Accounting  Batam,training Tax For Non Finance and Accounting  Bandung,training Tax For Non Finance and Accounting  Jakarta,training Tax For Non Finance and Accounting  Jogja,training Tax For Non Finance and Accounting  Malang,training Tax For Non Finance and Accounting  Surabaya,training Tax For Non Finance and Accounting  Bali,training Tax For Non Finance and Accounting  Lombok,training Tax For Non Finance and Accounting  Pasti Jalan,pelatihan Tax For Non Finance and Accounting  Pasti Running,pelatihan Tax For Non Finance and Accounting  Batam,pelatihan Tax For Non Finance and Accounting  Bandung,pelatihan Tax For Non Finance and Accounting  Jakarta,pelatihan Tax For Non Finance and Accounting  Jogja,pelatihan Tax For Non Finance and Accounting  Malang,pelatihan Tax For Non Finance and Accounting  Surabaya,pelatihan Tax For Non Finance and Accounting  Bali,pelatihan Tax For Non Finance and Accounting  Lombok

Pelatihan Tarif dan Pemungutan Pajak

Training Tax For Non Finance and Accounting

Pendahuluan Training Tax For Non Finance and Accounting

Setiap transaksi yang berkaitan dangan pendapatan dan penghasilan serta pembiayaan dan pembayaran pasti melibatkan unsur pajak. Bagi para pengambil keputusan harus memahami aspek perpajakan tersebut. Pada pelatihan ini para peserta akan diberikan pemahaman konsep dan praktis yang berkaitan dengan pekerjaan.

MANFAAT Training Tax For Non Finance and Accounting

 1. Memahami prinsip peraturan perpajakan

 2. Memahami Pengenaan Pajak Atas Trasaksi Yang ada Di Perusahaan

 3. Memahami Implikasi Pengenaan Pajak atas kebijakan yang diambil

 4. Memahami perhitungan pajak baik PPH dan PPn terhadap transaksi penjualan, laba, biaya dan pembayaran

 5. Memahami kewajiban dan hak sebagai wajib pajak

 6. Memahami proses administrasi pajak

MATERI Training Tax For Non Finance and Accounting

 1. Prinsip Dasar Perpajakan Indonesia

 1. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Perorangan dan Perusahaan

 2. Cakupan Pajak dalam Kegiatan Perusahaan : Penjualan, Penghasilan, Biaya dan Pembayaran

 3. Jenis-jenis Pajak

 4. Tarif dan Pemungutan Pajak

 2. Kewajiban terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

 1. Kewajiban terhadap PPn saat menjual dan membeli barang dan jasa

 2. Objek Yang terken PPn

 3. Penjualan dan Pembelian Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPn

 4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

 5. PPn Barang Ekspor

 6. Perhitungan Tarif PPn dan PPnBM

 7. Kewajiban Membayar PPn

 8. Perlakuan terhadap Kelebihan Membayar PPn

 3. Pajak Penghasilan Perusahaan (PPh 23) atas Penjualan dan Pembelian Perusahaan

 1. Pengertian PPh 23

 2. Pemotong dan Penerima penghasilan yang dipotong PPh 23

 3. Penghasilan yang dikenakan dan tidak dikenakan PPh 23

 4. Tarif dan Perhitungan PPh 23

 5. PPh 23 yang bersifat Final dan Tidak Final

 4. Pajak Penghasilan (PPh 22) atas Perdagangan Ekspor, Impor Dan Re-Impor

 1. Pengertian Pajak Penghasilan PPh 22

 2. Pemungut dan Transaksi Yang terkena PPh 22

 3. Pengecualian Pemungutan Pajak Berdasarkan PPh 22

 4. Tarif dan Perhitungan PPh 22

 5. Pajak Penghasilan Perusahaan (PPh 29) atas Laba Perusahaan

 1. Tarif Pajak Terhadap Laba Perusahaan Akhir Tahun

 2. Biaya Yang Dapat Mengurangi Pajak Penghasilan (Tax Deductable)

 3. Biaya Yang Tidak Dapat Mengurangi Pajak (Non Tax Deductable)

 4. Pengakuan Terhadap Laba Yang Kena Pajak (Koreksi Fiskal)

 1. Perbedaan Temporer

 2. Perbedaan Permanen

 5. Waktu Pembayaran dan Kompensasi Atas Perusahaan Yang Rugi

 6. Pajak Pengahasilan (PPh 21& PPh 26) atas Pekerjaan dan Jasa Pribadi

 1. PPh 21 bagi WP Dalam Negeri dan PPh 26 bagi WP Luar Negeri

 2. Penghasilan Berupa : Gaji, Uang Pensiun, Bonus, Tunjangan, Fee dll

 3. Kewajiban Pemotong dan Penerima Penghasilan

 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) & PTKP untuk Karyawati

 5. Tarif Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan dan Individu)

 6. Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Memiliki NPWP

 7. Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan

 8. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur

 7. Pajak Penghasilan (PPh 25) angsuran PPh tiap bulannya

 1. Pengertian PPh Pasal 25

 2. Perhitungan PPh Pasal 25

 1. Pajak penghasilan yangdipotong sesuai pasal 21 dan 23

 2. Pajak Terhutang tahun lalu

 3. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pemotongan Pajak Final)

PESERTA

Staf hingga Manager Non Akuntansi, Pajak dan Keuangan yang ingin memahami perpajakan secara praktis dan aplikatif

METHODE

  * Interaktif Kelas dengan Case Study, Group Discussion, & Sharing Experience

  * Rencana Kerja dan Capaian Hasil Pelatihan

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

Training Tax and Financial Control

training Tax and Financial Control,pelatihan Tax and Financial Control,training Tax and Financial Control Batam,training Tax and Financial Control Bandung,training Tax and Financial Control Jakarta,training Tax and Financial Control Jogja,training Tax and Financial Control Malang,training Tax and Financial Control Surabaya,training Tax and Financial Control Bali,training Tax and Financial Control Lombok,training Tax and Financial Control Pasti Jalan,pelatihan Tax and Financial Control Pasti Running,pelatihan Tax and Financial Control Batam,pelatihan Tax and Financial Control Bandung,pelatihan Tax and Financial Control Jakarta,pelatihan Tax and Financial Control Jogja,pelatihan Tax and Financial Control Malang,pelatihan Tax and Financial Control Surabaya,pelatihan Tax and Financial Control Bali,pelatihan Tax and Financial Control Lombok

Pelatihan Tax and Financial Control

Training Tax and Financial Control

MAKSUD DAN TUJUAN Training Tax and Financial Control

 1. Meningkatkan wawasan peserta pelatihan terhadap prinsip-prinsip dasar perpajakan dengan mengacu kepada aturan atau perundangan yang terbaru.

 2. Meningkatkan wawasan pemikiran peserta pelatihan dalam hal perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian keuangan perusahaan.

Outline Training Tax and Financial Control

 1. Dasar-dasar perpajakan

 2. Ketentuan umum dan tatacara perpajakan

 3. Pajak penghasilan ( pajak penghasilan umum, bentuk usaha tetap, penyusutan aortisasi dan revaluasi)

 4. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Pajak penjualan atas barang mewah

 5. Perencanaan keuangan perusahaan ( dasar-dasar perencanaan, teknik dan strategi perencanaan keuangan).

 6. Pengorganisasian keuangan perusahaan ( dasar-dasar serat prinsip pengorganisasian keuangan).

 7. Pengendalian (controling) keuangan perusahaan ( teknik dan strategi serta alat-alat kendali keuangan perusahaan.

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

Training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty

training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty,pelatihan Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty,training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Batam,training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Bandung,training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Jakarta,training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Jogja,training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Malang,training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Surabaya,training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Bali,training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Lombok,training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Pasti Jalan,pelatihan Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Pasti Running,pelatihan Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Batam,pelatihan Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Bandung,pelatihan Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Jakarta,pelatihan Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Jogja,pelatihan Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Malang,pelatihan Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Surabaya,pelatihan Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Bali,pelatihan Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty Lombok

Pelatihan Perlakuan Atas Harta Yang Belum Dilaporkan Dalam SPT Pengampunan Nasional

Training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty

TUJUAN Training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty

 1. Mempelajari sejarah dan latar belakang lahirnya UU Tax Amnesty.

 2. Mempelajari subjek dan objek Indonesian Tax Amnesty.

 3. Mempelajari syarat dan ketentuan untuk bisa memanfaatkan Tax Amnesty.

 4. Mempelajari dan memaksimalkan benefit yang ditawarkan oleh Tax Amnesty.

 5. Mempelajari teknik dan tata cara untuk membuat Surat Pernyataan dan Penghitungan Uang Tebusan Pajak.

 6. Mempelajari dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam proses pengajuan Surat Pengakuan dan Surat Pernyataan.

 7. Mempelajari system informasi dan tata cara manajemen data dan dokumen pajak pasca tax amnesty.

MANFAAT Training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty

 1. Dapat memahami ketentuan dan aturan main serta benefit yang tertuang dalam UU Tax Amnesty.

 2. Mampu menghitung uang tebusan dengan mengaplikasikan berbagai macam pilihan tariff yang sesuai dengan kondisi wajib pajak.

 3. Mampu membuat dan menyusun Surat Pernyataan dalam rangka mengikuti program Tax Amnesty.

 4. Mampu membuat perencanaan pajak dan pengelolaan data dan dokumen paska Tax Amnesty.

METODE PELATIHAN

Pelatihan ini akan difasilitasi oleh instruktur yang memiliki pengalaman praktis dan akademis, dalam kelas yang interaktif dengan pendekatan aplikasi berupa studi kasus, sharing pengalaman dan ditutup dengan mendiskusikan rencana kerja yang akan diterapkan setelah kembali ke dunia kerja.

Outline Training Tax Amnesty Teknik Dan Tata Cara Memanfaatkan Peluang Tax Amnesty

 1. SEJARAH “TAX AMNESTY”

  + Kisah sukses pengampunan pajak di beberapa negara

  + Kegagalan pengampunan pajak di beberapa negara

  + Sejarah Pengampunan Pajak di Indonesia

 2. MENGENAL TAX AMNESTY

  + Latar belakang tax amnesty

  + Konsep dan justifikasi tax amnesty

  + Karakteristik tax amnesty

  + Keefektifan tax amnesty

 3. TAX AMNESTY INDONESIA

  + Subjek dan Objek Pengampunan Nasional

  + Tarif dan Cara Menghitungan Uang Tebusan

  + Tata Cara Pemberian Pengampunan

  + Fasilitas Pengampunan

  + Perlakuan Atas Harta Yang Belum Dilaporkan Dalam SPT Pengampunan Nasional

  + Manajemen Data & Informasi

  + Satuan Tugas Pengampunan Nasional

 4. REGULASI BANK INDONESIA & OTORITAS JASA KEUANGAN

  + Undang-undang Mata Uang

  + Batasan Jumlah Uang Tunai di Tapal Batas 10,000 (equivalent)

  + Underlying Transaction Overseas Banking Regulation

  + Keterbukaan Informasi Perbankan & Jasa Keuangan Non-Perbankan

 5. PELUANG TAX AMNESTY

  + Membersihkan Aset (Clean Asset)

  + Beban Pajak (Tax Cost)

  + Kesehatan Keuangan & Pertumbuhan Bisnis Financial Healthy & Business Growth (financial ratio, economics of scale)

  + Asset Portfolio Management

 6. TAX PLANNING PASCA TAX AMNESTY

  + Penghasilan (Aktif dan Passif)

  + Laporan Arus Kas

  + Daftar Harta (Tambah & Kurang)

  + Daftar Kewajiban (Tambah & Kurang)

 7. CONTOH KASUS

  + Subjek Pajak WPOP

  + Subjek Pajak WP BADAN

Target Peserta

Business Owner, Executive Keuangan, Manajer Akuntansi, Keuangan & Pajak, Superviser Akuntansi & Keuangan, Supervisor Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, dll.

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

Training Tax Accounting

training Tax Accounting,pelatihan Tax Accounting,training Tax Accounting Batam,training Tax Accounting Bandung,training Tax Accounting Jakarta,training Tax Accounting Jogja,training Tax Accounting Malang,training Tax Accounting Surabaya,training Tax Accounting Bali,training Tax Accounting Lombok,training Tax Accounting Pasti Jalan,pelatihan Tax Accounting Pasti Running,pelatihan Tax Accounting Batam,pelatihan Tax Accounting Bandung,pelatihan Tax Accounting Jakarta,pelatihan Tax Accounting Jogja,pelatihan Tax Accounting Malang,pelatihan Tax Accounting Surabaya,pelatihan Tax Accounting Bali,pelatihan Tax Accounting Lombok

Pelatihan Tax Accounting

Training Tax Accounting

Pendahuluan Training Tax Accounting

Transaksi Akuntansi yang dilakukan perusahaan akan berimplikasi terhadap kewajiban perpajakan, baik PPh maupun PPN. Oleh karena itu Wajib Pajak tidak saja dituntut mampu menghitung, menyetor dan melaporkan aspek perpajakan tersebut, tetapi juga harus mampu melaksankan akuntansi perpajakan (Tax Accounting).

Outline Training Tax Accounting

1.    Dasar Hukum Tax Accounting

2.    Penghasilan Objek Pajak

3.    Penghasilan Bukan Objek Pajak

4.    Penghasilan Objek Pajak Final

5.    Penghasilan Objek Pajak Non Final

6.    Koreksi Fiscal Positif/ Negatif

7.    Beda waktu (Temporary Deference)

8.    Beda tetap

9.    Pajak Tangguhan (Deferred Tax)

10.    Aset Pajak Tangguhan

11.    Kewajiban Pajak Tangguhan

12.    Pendapatan Pajak Tangguhan

13.    Beban Pajak Tangguhan

14.    Jurnal transaksi PPh 21

15.    Jurnal transaksi PPh 22/23/24/4(2)/15

16.    Jurnal transaksi PPh 25/ 29

17.    Jurnal transaksi PPN (Pajak Masukan & Keluaran)

18.    Jurnal Penyesuaian Fiscal (Fiscal Adjustment Entries)

19.    Jurnal Penutup Fiscal (Fiscal Closing Entries)

20.    Laporan Keuangan Fiscal

Target Peserta

Directors, Finance Controllers, Managers, Supervisors, Consultant, Accountant, Tax Specialist

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

training TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION,pelatihan TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION,training TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Batam,training TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Bandung,training TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Jakarta,training TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Jogja,training TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Malang,training TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Surabaya,training TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Bali,training TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Lombok,training TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Pasti Jalan,pelatihan TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Pasti Running,pelatihan TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Batam,pelatihan TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Bandung,pelatihan TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Jakarta,pelatihan TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Jogja,pelatihan TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Malang,pelatihan TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Surabaya,pelatihan TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Bali,pelatihan TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION Lombok

PELATIHAN TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

DESKRIPSI TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

Dari segi akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan dalam hal perhitungan pajak yang teutangng menggunakan Peraturan Perpajakan. PSAK sendiri tidak secara spesifik menyentuh perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan Peraturan Perpajakan. Sehingga pada akhir periode pelaporan, untuk kepentingan perpajakan, Laporan keuangan komersial harus disesuaikan.

Pada pelatihan ini para peserta akan dibekali dengan pengetahuan mengenai teknik dalam melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut.

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

 1. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai perbedaan antara PSAK dan Peraturan Perpajakan

 2. Memberikan pemahaman atas pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan

 3. Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitungan dan tata cara pelaporan PPh Badan (Pajak Penghasilan Perusahaan).

 4. Membekali peserta dengan teknik melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian terhadap perpajakan

OUTLINE TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

  * Subyek pajak penghasilan

  * Pengertian dan pengakuan penghasilan

  * Pengertian dan pengakuan biaya-biaya

  + Yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan (perbedaan tetap dan perbedaan waktu)Kewajiban pengusaha kena paja

  * Kewajiban pembukuan & metode pembukuan

  + Cash basis & accrual basis

  + Undang-undang No 10 tahun 1994

  * Penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal

  + Harta yang dapat/tidak dapat disusutkan

  + Penentuan harga perolehan

  + Metode penyusutan fiskal

  + Perhitungan dan cara pengakuan laba rugi

  + Penarikan harta berwujud

  + Menghitung perbedaan waktu dan perbedaan tetap serta tata cara pembukuannya

  * Penarikan aktiva tetap

  + Alokasi pajak penghasilan

  + Kredit pajak

  + Kompensasi kerugian

  + Cadangan piutang

  * Latihan

TARGET PESERTA TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

 1. Tax Manager/Officer

 2. Accounting Managers

 3. Finance Managers

 4. Internal Controller

 5. Management Accountant

 6. HRD Manager / Kabag Diklat

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

Pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat

trainintraining System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat ,pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat ,training System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Batam,training System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Bandung,training System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Jakarta,training System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Jogja,training System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Malang,training System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Surabaya,training System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Bali,training System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Lombok,training System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Pasti Jalan,pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Pasti Running,pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Batam,pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Bandung,pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Jakarta,pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Jogja,pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Malang,pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Surabaya,pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Bali,pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat  Lombokg Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Batam,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Bandung,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Jakarta,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Jogja,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Malang,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Surabaya,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Bali,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Lombok,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Pasti Jalan,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Pasti Running,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Batam,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Bandung,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Jakarta,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Jogja,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Malang,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Surabaya,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Bali,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Lombok

Training Audit kepabeanan untuk kawasan berikat

Pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat

Deskripsi Pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat

Perusahaan yang masuk kategori Kawasan Berikat adalah adalah Perusahaan  yang difungsikan sebagai tempat timbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Proses produksi didalam Kawasan Berikat dilakukan  oleh Penyelenggara dan Pengusaha Kawasan Berikat. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat. Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.

Karena Perusahaan yang kategori Kawasan Berikat  mendapat banyak fasilitas baik secara Fiskal dan Prosudural dari Pemerintah dalam hal ini adalah Bea Cukai maka menjadi kewajiban bagi Perusahaan Kawasan Berikat harus mempertanggungjawabkan Fasilitas yang diterimanya. Berbagai prosudur harus dilalui oleh perusahaan kawasan berikat dimana system monitoringnya ketat baik keluar masuk barang dari dan ke area pabrik kawasan berikat tersebut.  Dan ini berbeda perlakuannya bila dibandingkan dengan dengan perusahaan dalam katagori perusahaan non Fasilitas.

Oleh karena sistemnya yang lebih komplek daripada perusahaan biasa maka diperlukan keahlian personel dan pemahaman dari management perusahaan untuk menyikapi system tersebut. Karena apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Kawasan Berikat  pastinya ditingkat operasional akan menghadapi kendala.

Maka sangatlah tepat training tentang kawasan berikat ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang masuk sebagai perusahaan kawasan berikat  agar hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kawasan berikat bisa dihindarkan dan tentu saja efektifitas dan efesiensi akan didapatkan bagi management perusahaan.

Keuntungan-keuntungan yang didapat setelah mengikuti training ini adalah mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di Kawasan Berikat; memahami sistem pembukuan yang disyaratkan oleh DJBC; mengetahui audit kepabeanan di Kawasan Berikat; dan mengetahui strategi menghadapi audit kepabeanan di Kawasan Berikat

Outline Pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat

 1. Overview kawasan berikat (bonded zone)

 2. Fasilitas kepabeanan

 3. Prosedur pemasukan barang ke kawasan berikat

o.Dari luar negeri (impor)

o.Dari lokal (dpil)

o.Dari gudang berikat

o.Dari kawasan berikat lainnya

o.Dari perusahaan fasilitas kite

 4. Prosedur pengeluaran barang dari kawasan berikat

o.Pengeluaran barang ke luar negeri (ekspor)

o.Pengeluaran barang ke kawasan berikat lainnya

o.Pengeluaran barang ke lokal (dpil)

 5. Audit kepabeanan untuk kawasan berikat

 6. Customs risk

o.Pada saat memasukan dan mengeluarkan barang

o.Pada saat audit

 7. Perpajakan atas kegiatan export import khusus kawasan berikat (bonded zone)

o.Pph pasal 22 atas kegiatan export import dan hal-hal yang dikecualikan

o.Ppn atas kegiatan export import, mekanisme penyetoran ppn terutang, ssp dan pelaporan spt  ppn

# Fasilitas ppn atas import Yang dibebaskan ppn/ppnbm

# Tidak dipungut ppn/ppnbm

 8. Metode Persuratan di Kawasan Berikat

 9. Incoterms 2010 (Syarat Peyerahan Barang)  dan Harmony System Code

10. International Transportation Kepelabuhan dan Pabean Kawasan Berikat

11. Pengeluaran Barang Impor Dan Penjaluran Kawasan Berikat

12. Prosudur ekspor dan impor dan Kalkulasi Pajak Kawasan Berikat

METODE Pelatihan System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan Dan Inventory Kawasan Berikat

  * Workshop

  * Konsultasi Interaktif

  * Pelatihan studi kasus

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

Training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan

training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Batam,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Bandung,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Jakarta,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Jogja,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Malang,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Surabaya,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Bali,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Lombok,training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Pasti Jalan,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Pasti Running,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Batam,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Bandung,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Jakarta,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Jogja,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Malang,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Surabaya,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Bali,pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan Lombok

Pelatihan Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan

Training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan

Pendahuluan Training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan

Setelah masa penyampian SPT Tahunan berlalu, maka sebagaimana biasanya pihak Ditjen Pajak akan melakukan pengujian atas SPT yang telah disampaikan WP tersebut melalui pemeriksaan pajak (tax audit). Hasil pemeriksaan dapat menimbulkan sengketa (tax dispute) bila Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil tax audit tersebut. Sengketa pajak diselesaikan di tingkat keberatan (level of objection) namun bila Wajib Pajak belum dapat menerima hasilnya maka tax dispute tersebut dilanjutkan ke tingkat banding (appeals) di Pengadilan Pajak.

Perlu disadari bahwa penyelesaian sengketa pajak (baik di tingkat keberatan maupun banding) merupakan hak Wajib Pajak. Karena itu untuk dapat memaksimalkan upaya WP dalam penyelesaian sengketa pajak tersebut diperlukan strategi yang tepat mulai dari menghadapi pemeriksaan sampai dengan pengajuan bandingnya.

Tujuan Training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan

 1. Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pengajuan keberatan, peninjauan kembali, dan pengajuan banding di pengadilan pajak

 2. Membantu peserta dalam menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin timbul setelah penyampaian SPT Tahunan perusahaannya.

 3. Secara umum pelatihan ini akan meningkatkan kompetensi peserta dalam pengelolaan pajak perusahaan secara optimal dan profesional

Who should attend ?

Tax Manager/Officer, Accounting Managers, Finance Managers, Internal Controller, dan Management Accountant

Metode Pelatihan :

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah lektur, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif.

Outline Training Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan

 1. Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan masalah Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding & Gugatan

 2. Prosedur, Tatacara, Tahapan & Jenis – jenis Pemeriksaan Pajak

 3. Strategi dan kiat-kiat yang dapat dilakukan dalam menghadapi pemeriksaan pajak (sebelum, selama dan setelah pemeriksaan pajak)

 4. Prosedur dan Tatacara Pengajuan Keberatan dan Banding serta Penyelesaian Sengketa Pajak Menurut Peraturan Yang Berlaku

 5. UU Pengadilan Pajak

 6. Pelaksanaan Banding di Pengadilan pajak

  + Roadmap proses

  + Persiapan persidangan

  + Persidangan Banding

  + Putusan banding dan Pelaksanaan Banding

  + Berita Acara

  + Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan Putusannya

 7. Strategi dan kiat-kiat yang dapat dilakukan dalam mengajukan Banding di Pengadilan Pajak

 8. Gugatan

  * Persyaratan Formal Gugatan

  * Teknik Penulisan Surat Gugatan Yang Benar

  * Kondisi – Kondisi Yang Bisa Digugat

  * Proses pelaksanaan gugatan

9. Diskusi dan Studi Kasus

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

Copyright © 2022 | Powered by Sinaran Training | Training Provider
Tanyakan pada kami ?

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Admin

Aryo

Online

Aryo

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00