training UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom jakarta, training pengenalan UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom jogja, training pemetaan menggunakan drone chopter phantom surabaya, training prinsip generate 3D model bandung, pelatihan UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom lombok,

TRAINING ONLINE REGULASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PPH & SPT WP-BADAN

TRAINING ONLINE REGULASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PPH & SPT WP-BADAN

TRAINING WEBINAR PENGENALAN REGULASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN

TRAINING PERPAJAKAN UNTUK PRAKERJA

prinsip manajemen perpajakan

pelatihan Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh & SPT WP-Badan online

TRAINING ONLINE REGULASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PPH & SPT WP-BADAN   Background   Sebagai  warga  negera  yang baik, tentunya anda punya kewajiban untuk   mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak sesuai dengan   peraturan  yang  berlaku.  Pada  dasarnya pajak adalah merupakan iuran   rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Undang-Undang   Perpajakan  dan peraturan turunannya adalah instrumen pemerintah untuk   memaksa rakyat Indonesia membayar pajak.

 

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan

panduan  kepada  wajib  pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya

dan  sekaligus  sebagai  dasar  bagi pemerintah (fiskus) untuk menguji

kepatuhan  para  wajib  pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak

yang  melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana

diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

Perusahaan  dalam  hukum  pajak Indonesia dikenal dengan istilah Wajib

Pajak  Badan  atau  disingkat dengan WP-Badan. Sumber utama penerimaan

pajak  saat ini sebagian besar berasal dari WP-Badan. Mengingat fungsi

dan  peran  WP-Badan yang demikian penting terhadap penerimaan negara,

pemerintah  melakukan  reformasi  birokrasi  dan  pemberian remunerasi

dengan  standar  yang  tinggi  terhadap  aparat  pajak  yang menangani

WP-Badan,  sehingga praktek kolusi antara wajib pajak dan aparat pajak

yang selama ini sering terjadi secara gradual dapat dihilangkan.

 

Untuk  mengimbangi  perubahan  paradigma  dan  profesionalisme  aparat

pajak, fungsi/staff pajak di perusahaan-perusahaan mau tidak mau harus

meningkatkan   pengetahuan   perpajakannya   secara  berkesinambungan.

Berbekal  pengetahuan dan regualsi yang up to date, fungsi/staff pajak

perusahaan akan dapat mengelola kewajiban perpajakan perusahaan sesuai

dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Dengan  demikian secara

otomatis perusahaan akan terhindar dari potensi denda yang setiap saat

siap  untuk  menggerus  kas  perusahaan.  Selanjutnya  dan  yang lebih

penting  untuk  dilaksanakan  adalah  membuat perencanaan pajak secara

komprehensif     dan     mengoptimalkan     penggunaan     loopholedan

strategi-strategi  perpajakan,  sehingga  beban pajak perusahaan tidak

overpaid.

 

Manfaat Pelatihan pelatihan perpajakan online

  1. Peserta dapat  memahami  peraturan  perpajakan  dan  perubahannya

terkait dengan Pengelolaan Pajak Penghasilan WP-Badan.

  1. Peserta dapat  mengetahui  subjek  dan  objek  pajak  penghasilan

WP-Badan.

  1. Peserta dapat mengetahui pengurang penghasilan yang diperkenankan

atau biaya 3 M (mendapatkan, menagih dan memelihara) Penghasilan.

  1. Perserta dapat  mengetahui  biaya-biaya  yang tidak diperkenankan

untuk mengurangi penghasilan.

  1. Peserta mampu  menerapkan  akuntansi  perpajakan  untuk  masalah

penyusutan  aktiva  tetap,  amortisasi  aktiva  tidak berwujud dan

persedian.

  1. Peserta dapat  menyusun  koreksi  fiskal  atas  laporan  keuangan

komersil  yang  akan  dijadikan  sebagai  dasar untuk penghitungan

penghasilan kena pajak.

  1. Peserta dapat  menghitung  pajak  terutang  dan  angsuran  Pajak

Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya.

  1. Peserta dapat menyusun SPT WP-Badan.
  2. Peserta dapat   menyusun   perencanaan   pajak  sebagai  langkah

antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.

  1. Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan

perusahaan (self diagnosis).

 

Metode Pelatihan pelatihan prinsip manajemen perpajakan online

  1. Ceramah untuk menyampaikan konsep dan regulasi perpajakan.
  2. Diskusi untuk  mengidentifikasi  praktek  dan  konsep pengelolaan

pajak di perusahaan peserta pelatihan.

  1. Studi kasus untuk mengaplikasikan regulasi dan penghitungan pajak.

 

Syllabus training Regulasi dan Praktik Pengelolaan Pajak Penghasilan PPh & SPT WP-Badan offline

  1. Dasar Hukum dan Pengertian
  2. Subjek Pajak WP-Badan
  3. Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara (3M) Penghasilan
  4. Biaya Yang Tidak Diperkenankan Mengurangi Penghasilan
  5. Akuntansi Penyusutan
  6. Akuntansi Amortisasi
  7. Akuntansi Persediaan
  8. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersil
  9. Penghasilan Kena Pajak
  10. Tarif Pajak
  11. Aspek Lain Yang Mempengaruhi Kewajiban Perpajakan:

+ Aturan Khusus Kepada Perusahaan Terbuka (Tbk)

+ Aturan Khusus Kepada Perusahaan BUT

+ Hubungan Istimewa dan Penghidaran Pajak

+ Revaluasi Aktiva Tetap

+ Penjualan, Pertukaran dan Pengalihan Harta

+ Sewa Guna Usaha

  1. SPT 1771 Pajak Penghasilan WP-Badan

 

Target Audience training pengenalan regulasi dan praktik pengelolaan pajak penghasilan offline

Staff, Supervisor dan Manager Pajak dan Manajemen Puncak.

 

Jadwal Pelatihan sinaran-training. training perpajakan offline:

12 – 13 Januari 2021

10 – 11 Februari 2021

9 – 10 Maret 2021

13 – 14 April 2021

3 – 4 Mei 2021

8 – 9 Juni 2021

13 – 14 Juli 2021

24 – 25 Agustus 2021

14 – 15 September 2021

20-21 Oktober 2021

9 – 10 November 2021

7 – 8 Desember 2021

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 training prinsip manajemen perpajakan offline:

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training training penerapan peraturan PPh offline:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

training UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom jakarta, training pengenalan UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom jogja, training pemetaan menggunakan drone chopter phantom surabaya, training prinsip generate 3D model bandung, pelatihan UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom lombok,

TRAINING ONLINE REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA – PPH PASAL 4/2, 15, 21/26, 22 DAN 23/26

TRAINING ONLINE REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA – PPH PASAL 4/2, 15, 21/26, 22 DAN 23/26

TRAINING WEBINAR PENGENALAN REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA

TRAINING PENGELOLAAN PERPAJAKAN UNTUK PRAKERJA

penerapan peraturan PPh

pelatihan Regulasi dan Aplikasi Witholding Tax di Indonesia – PPh Pasal 4/2, 15, 21/26, 22 dan 23/26 online

 

 TRAINING ONLINE REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA – PPH PASAL 4/2, 15, 21/26, 22 DAN 23/26      Introduction   Sebagai  warga  negera  yang baik, tentunya anda punya kewajiban untuk   mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak sesuai dengan   peraturan  yang  berlaku.  Pada  dasarnya pajak adalah merupakan iuran   rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Undang-Undang   Perpajakan  dan peraturan turunannya adalah instrumen pemerintah untuk   memaksa rakyat Indonesia membayar pajak.

 

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan

panduan  kepada  wajib  pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya

dan  sekaligus  sebagai  dasar  bagi pemerintah (fiskus) untuk menguji

kepatuhan  para  wajib  pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak

yang  melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana

diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

Latar  belakang  penerbitan regulasi potong pungut atau dikenal dengan

istilah “witholding tax” adalah menuntut partisipasi wajib pajak dalam

proses  pengumpulan  (collection) pajak bagi negara. Dalam prakteknya,

wajib  pajak  pembayar  penghasilan diberikan kewajiban untuk memotong

dan  menyetorkan  pajak  penghasilan  terutang  dari penghasilan mitra

bisnis.  Mengingat  hal  ini adalah kewajiban, oleh karena itu apabila

tidak  dijalankan  akan  mendapatkan  sanksi.  Sanksi  maksimum adalah

sejumlah pajak terutang ditambah denda 48% dari total pajak terutang.

 

Mengingat   beratnya   tanggung   jawab  dan  konsekwensi  yang  harus

ditanggung  oleh para wajib pajak pemberi penghasilan, oleh karena itu

menjadi   sangat   penting  untuk  mengetahui  regulasi  terkini  dari

peraturan “witholding tax” dan aplikasinya. Dalam seminar ini, peserta

akan  dibekali  dengan  regulasi  terkini,  aplikasi  dan  perencanaan

pengelolaan  “witholding  tax”sehingga perusahaan tidak membayar pajak

yang seharusnya beban pihak lain.

 

Manfaat Pelatihan pelatihan pengelolaan perpajakan online

  1. Peserta dapat  memahami  peraturan  perpajakan  dan  perubahannya

terkait dengan witholding tax di Indonesia.

  1. Peserta dapat menghitung berapa kewajiban pajak yang terutang atas

setiap jenis transaksi bisnis.

  1. Peserta dapat  menyusun  SPT Witholding Tax dan menerbitkan Bukti

Potong.

  1. Peserta dapat  memberikan saran perbaikan dan argumentasi terkait

dengan  klausul kewajiban perpajakan dalam setiap pembuatan kotrak

kerjasama dengan mitra bisnis.

  1. Peserta dapat   menyusun   perencanaan   pajak  sebagai  langkah

antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.

  1. Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan

terkait dengan witholding tax (self diagnosis).

 

Metode Pelatihan pelatihan penerapan peraturan PPh online

  1. Ceramah untuk menyampaikan konsep dan regulasi pajak.
  2. Diskusi untuk mengidentifikasi objek witholding tax di perusahaan

peserta pelatihan.

  1. Studi kasus untuk mengaplikasikan regulasi dan penghitungan pajak

terutang.

 

Syllabus training Regulasi dan Aplikasi Witholding Tax di Indonesia – PPh Pasal 4/2, 15, 21/26, 22 dan 23/26 offline

 

Day – 1

 

Pajak Penghasilan Pasal 21/26

* Dasar Hukum dan Pengertian

* Subjek Pajak

* Objek Pajak dan Pengecualinnya

* Saat Terutang dan Tempat Terutang

* Mekanisme Penghitungan

* Pengurang Yang Diperbolehkan

* Penghasilan Tidak Kena Pajak (New)

* Tarif Pajak dan Penerapannya

* Perencanaan Pajak

* SPT PPh Pasal 21/26

 

Day – 2

 

Pajak Penghasilan Pasal 15

* Dasar Hukum dan Pengertian

* Subjek Pajak

* Objek Pajak

* Saat Terutang dan Tempat Terutang

* Mekanisme Penghitungan

* Tarif Pajak

 

Pajak Penghasilan Pasal 22

* Dasar Hukum dan Pengertian

* Subjek Pajak

* Objek Pajak

* Saat Terutang dan Tempat Terutang

* Mekanisme Penghitungan

* Tarif Pajak

 

Pajak Penghasilan Pasal 23/26

* Dasar Hukum dan Pengertian

* Subjek Pajak

* Objek Pajak

* Saat Terutang dan Tempat Terutang

* Mekanisme Penghitungan

* Tarif Pajak

* SPT PPh Pasal 23/26

 

Pajak Penghasilan Pasal 4(2) – Final

* Dasar Hukum dan Pengertian

* Subjek Pajak

* Objek Pajak

* Saat Terutang dan Tempat Terutang

* Mekanisme Penghitungan

* Tarif Pajak

 

Jadwal Pelatihan sinaran-training.com training pengenalan regulasi dan aplikasi witholding tax di indonesia offline:

12 – 13 Januari 2021

10 – 11 Februari 2021

9 – 10 Maret 2021

13 – 14 April 2021

3 – 4 Mei 2021

8 – 9 Juni 2021

13 – 14 Juli 2021

24 – 25 Agustus 2021

14 – 15 September 2021

20-21 Oktober 2021

9 – 10 November 2021

7 – 8 Desember 2021

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 training pengelolaan perpajakan offline:

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training training penerapan peraturan PPh offline:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

training UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom jakarta, training pengenalan UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom jogja, training pemetaan menggunakan drone chopter phantom surabaya, training prinsip generate 3D model bandung, pelatihan UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom lombok,

Training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing)

Training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing)

Pelatihan Pajak & Perjanjian Internasional (Termasuk Transfer Harga)

Training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing)

training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing),pelatihan International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing),training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Batam,training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Bandung,training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Jakarta,training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Jogja,training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Malang,training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Surabaya,training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Bali,training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Lombok,pelatihan International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Batam,pelatihan International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Bandung,pelatihan International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Jakarta,pelatihan International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Jogja,pelatihan International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Malang,pelatihan International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Surabaya,pelatihan International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Bali,pelatihan International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing) Lombok

 

Apa Manfaat yang Diperoleh

  1. Memahami dan Mampu Menghindari Pajak Internasional
  2. Memahami Treaty
  3. memahami Penghasilan yang tercangkup dalam Treaty
  4. memahami dan mampu menghindari kerugian akibat transaksi Internasional

 

Apa Saja Yang Akan Dibahas

Transaksi dengan pihak asing tidak dapat lagi dihindari. Dengan media internet yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh siapa saja, orang dapat dengan mudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik barang dan jasa. Yang penting untuk menjadi perhatian kita adalah untuk mengetahui bagaimana pengenaan pajak atas transaksi internasional tersebut dan apakah semua transaksi internasional dapat dikenakan pajak di Indonesia?

 

Dengan globalisasi dan berlakunya MEA, transaksi bisnis internasional semakin meningkat. Transaksi internasional tidak terlepas dari masalah perpajakan yang diatur khusus melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda untuk menghindari dua kali pengenaan pajak.

 

Para pelaku bisnis perlu memahami Pajak Internasional serta ketentuan dan praktik Penghindaran Pajak Berganda (Treaty). Training ini akan membahas secara detil pemahaman Pajak Internasional, Treaty termasuk Pengantar Transfer Pricing sehingga pelaku bisnis dapat meminimalisir risiko pajak besar di kemudian hari.

 

Materi training berupa paparan, ilustrasi visual, beserta contoh kasus dan diskusi, sehingga akan memudahkan peserta dalam memahami setiap kasus.

  1. Pengertian Pajak Internasional
  2. Pemaparan atas Penghasilan
  3. Metode Penghindaran Pajak Berganda
  4. Kedudukan hukum Treaty
  5. Pemahaman atas Tax Treaty
  6. Ruang Lingkup Treaty
  7. PPh atas Jenis Penghasilan Dalam Treaty
  8. Pengantar Transfer Pricing

 

Siapa yang pelu mengikuti pelatihan ini?

  1. Pelaku Bisnis
  2. Direktu Keuangan
  3. Manajer Keuangan
  4. Konsultan Pajak
  5. Corporate Legal
  6. Lawyer/ Legal Consultant
  7. dan mereka uang berkecimpung dengan Perpajakan

 

 

Jadwal Pelatihan sinaran-training.com tahun 2021 :

12 – 13 Januari 2021

10 – 11 Februari 2021

9 – 10 Maret 2021

13 – 14 April 2021

3 – 4 Mei 2021

8 – 9 Juni 2021

13 – 14 Juli 2021

24 – 25 Agustus 2021

14 – 15 September 2021

20-21 Oktober 2021

9 – 10 November 2021 || 7 – 8 Desember 2021

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Souvenir

Training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing)

Training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing)

Pelatihan Pajak & Perjanjian Internasional (Termasuk Transfer Harga)

Training International Tax & Treaty (Including Tranfer Pricing)

 

 

Apa Manfaat yang Diperoleh

  1. Memahami dan Mampu Menghindari Pajak Internasional
  2. Memahami Treaty
  3. memahami Penghasilan yang tercangkup dalam Treaty
  4. memahami dan mampu menghindari kerugian akibat transaksi Internasional

 

Apa Saja Yang Akan Dibahas

Transaksi dengan pihak asing tidak dapat lagi dihindari. Dengan media internet yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh siapa saja, orang dapat dengan mudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik barang dan jasa. Yang penting untuk menjadi perhatian kita adalah untuk mengetahui bagaimana pengenaan pajak atas transaksi internasional tersebut dan apakah semua transaksi internasional dapat dikenakan pajak di Indonesia?

 

Dengan globalisasi dan berlakunya MEA, transaksi bisnis internasional semakin meningkat. Transaksi internasional tidak terlepas dari masalah perpajakan yang diatur khusus melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda untuk menghindari dua kali pengenaan pajak.

 

Para pelaku bisnis perlu memahami Pajak Internasional serta ketentuan dan praktik Penghindaran Pajak Berganda (Treaty). Training ini akan membahas secara detil pemahaman Pajak Internasional, Treaty termasuk Pengantar Transfer Pricing sehingga pelaku bisnis dapat meminimalisir risiko pajak besar di kemudian hari.

 

Materi training berupa paparan, ilustrasi visual, beserta contoh kasus dan diskusi, sehingga akan memudahkan peserta dalam memahami setiap kasus.

  1. Pengertian Pajak Internasional
  2. Pemaparan atas Penghasilan
  3. Metode Penghindaran Pajak Berganda
  4. Kedudukan hukum Treaty
  5. Pemahaman atas Tax Treaty
  6. Ruang Lingkup Treaty
  7. PPh atas Jenis Penghasilan Dalam Treaty
  8. Pengantar Transfer Pricing

 

Siapa yang pelu mengikuti pelatihan ini?

  1. Pelaku Bisnis
  2. Direktu Keuangan
  3. Manajer Keuangan
  4. Konsultan Pajak
  5. Corporate Legal
  6. Lawyer/ Legal Consultant
  7. dan mereka uang berkecimpung dengan Perpajakan

 

 

Jadwal Pelatihan sinaran-training.com tahun 2021 :

12 – 13 Januari 2021

10 – 11 Februari 2021

9 – 10 Maret 2021

13 – 14 April 2021

3 – 4 Mei 2021

8 – 9 Juni 2021

13 – 14 Juli 2021

24 – 25 Agustus 2021

14 – 15 September 2021

20-21 Oktober 2021

9 – 10 November 2021 || 7 – 8 Desember 2021

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Souvenir

 

training UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom jakarta, training pengenalan UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom jogja, training pemetaan menggunakan drone chopter phantom surabaya, training prinsip generate 3D model bandung, pelatihan UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom lombok,

Pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak

Pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak

Training Kewajiban Pajak Tangguhan dan Aktiva Pajak Tangguhan

Pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak

training Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak,pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak,training Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Batam,training Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Bandung,training Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Jakarta,training Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Jogja,training Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Malang,training Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Surabaya,training Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Bali,training Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Lombok,pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Batam,pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Bandung,pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Jakarta,pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Jogja,pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Malang,pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Surabaya,pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Bali,pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak Lombok

 

Pelatihan Pajak Tangguhan dan Akuntansi Pajak PENGANTAR Pelatihan ini akan mengupas seluk beluk pajak tangguhan dan rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal. Para peserta akan mendapat pemahaman mulai dari konsep, peraturan-peraturan perpajakan yang terkini hingga menguasai teknik dan strategi dalam mengaplikasikannya dalam dunia pekerjaan

 

Pelatihan Ini Sangat Penting Bagi :

Staff,manager akuntansi, pajak,dan keuangan

 

Topik Bahasan :

* LATAR BELAKANG

* HARMONISASI STANDARD AKUNTANSI KEUANGAN

* PAJAK TANGGUHAN DAN METODE PENERAPAN

+ METODE ALOKASI PAJAK INTERPERIODE

+ DEFFERAL METHOD

+ LIABILTY METHOD

+ NET OF METHOD (METODE PAJAK NETO)

+ KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN DAN AKTIVA PAJAK TANGGUHAN

+ KOMPENSASI KERUGIAN

+ ALOKASI PAJAK INTERPERIODE

* PENYAJIAN PAJAK TANGGUHAN DI NERACA

* PENYAJIAN PAJAK TANGGUHAN DI RUGI LABA

* ILUSTRASI KOMPREHENSIF MENGENAI PAJAK TANGGUHAN

* REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL KE LAPORAN KEUANGAN FISKAL

* METODE AKUNTANSI PAJAK

+ PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG BERSIFAT UMUM

+ PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG BERSIFAT SPESIFIK

+ TAHUN BUKU

+ PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH

+ METODE PENYUSUTAN

+ NILAI PERSEDIAAN BAHAN BAKU, BARANG DALAM PROSES DAN BARANG JADI

+ HARGA POKOK PENJUALAN

+ BIAYA OPERASIONAL

+ BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

+ PENDAPATAN / BEBAN LAIN-LAIN

 

Method of Training

Pembahasan Konsep, Game, Sharing dan Diskusi, Latihan.

 

 

Jadwal Pelatihan sinaran-training.com tahun 2021 :

12 – 13 Januari 2021

10 – 11 Februari 2021

9 – 10 Maret 2021

13 – 14 April 2021

3 – 4 Mei 2021

8 – 9 Juni 2021

13 – 14 Juli 2021

24 – 25 Agustus 2021

14 – 15 September 2021

20-21 Oktober 2021

9 – 10 November 2021 || 7 – 8 Desember 2021

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Souvenir

 

training UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom jakarta, training pengenalan UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom jogja, training pemetaan menggunakan drone chopter phantom surabaya, training prinsip generate 3D model bandung, pelatihan UAV (Chopter) Aplikasi 3D Menggunakan Pesawat Drone Chopter Phantom lombok,

Training Deferred Tax

Training Deferred Tax

Training Deferred Tax

Pelatihan Pajak tangguhan

training Deferred Tax,pelatihan Deferred Tax,training Deferred Tax Batam,training Deferred Tax Bandung,training Deferred Tax Jakarta,training Deferred Tax Jogja,training Deferred Tax Malang,training Deferred Tax Surabaya,training Deferred Tax Bali,training Deferred Tax Lombok,pelatihan Deferred Tax Batam,pelatihan Deferred Tax Bandung,pelatihan Deferred Tax Jakarta,pelatihan Deferred Tax Jogja,pelatihan Deferred Tax Malang,pelatihan Deferred Tax Surabaya,pelatihan Deferred Tax Bali,pelatihan Deferred Tax Lombok

 

Training Deferred Tax TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN :

  1. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai PSAK dan Peraturan Perpajakan.
  2. Memberikan pemahaman atas pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan.
  3. Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan yang mendukung materi ini.
  4. 4. Membekali peserta dengan teknik melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian terhadap perpajakan.

 

Deferred tax

 

  1. Pengantar Pajak Tangguhan
  2. Istilah-istilah
  3. Prinsip2 Dasar Akuntansi PPh dalam PSAK 46
  4. Dasar Pengenaan Pajak
  5. Current Tax Assets dan Current Tax Liabilities

 

  1. Beda Tetap dan Beda Waktu
  2. Perbedaan Temporer
  3. Terjadinya Perbedaan Temporer
  4. Taxable Temporary Differences
  5. Deductible Temporary Differences
  6. Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi
  7. Penilaian Kembali Aset Pajak Tangguhan

 

  1. Pengukuran, Pengakuan, Pengungkapan, dan Penyajian Pajak Tangguhan
  2. Ketentuan Umum Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan
  3. Pengukuran Kewajiban dan Aset Pajak Tangguhan
  4. Pengukuran
  5. Laporan Laba Rugi
  6. Penyajian
  7. Perlakuan Akuntansi untuk Hal-hal Khusus
  8. Pengungkapan

 

  1. Contoh Kasus Pajak Tangguhan

 

Jadwal Pelatihan sinaran-training.com tahun 2021 :

12 – 13 Januari 2021

10 – 11 Februari 2021

9 – 10 Maret 2021

13 – 14 April 2021

3 – 4 Mei 2021

8 – 9 Juni 2021

13 – 14 Juli 2021

24 – 25 Agustus 2021

14 – 15 September 2021

20-21 Oktober 2021

9 – 10 November 2021 || 7 – 8 Desember 2021

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Souvenir

Training Pajak Yayasan Terintegrasi

training Pajak Yayasan Terintegrasi,pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi,training Pajak Yayasan Terintegrasi Batam,training Pajak Yayasan Terintegrasi Bandung,training Pajak Yayasan Terintegrasi Jakarta,training Pajak Yayasan Terintegrasi Jogja,training Pajak Yayasan Terintegrasi Malang,training Pajak Yayasan Terintegrasi Surabaya,training Pajak Yayasan Terintegrasi Bali,training Pajak Yayasan Terintegrasi Lombok,pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi Batam,pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi Bandung,pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi Jakarta,pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi Jogja,pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi Malang,pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi Surabaya,pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi Bali,pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi Lombok

 

Pelatihan Pajak Yayasan Terintegrasi

Pendahuluan Training Pajak Yayasan Terintegrasi

* Apakah Yayasan Anda sudah terdaftar di Dephukham?

* Sudah Benarkah Laporan Keuangan Yayasan Anda Sehubungan dengan UU Baru?

* Sudah Benarkah Perhitungan Pajak Yayasan Anda?

* Apakah anda masih mengira Yayasan tidak boleh profit?

* Ikuti dan Kaji Pembahasannya disini.

 

 

MATERI  Yayasan sebagai badan hukum

* PPh pasal 21/26, 22, 23, PASAL 4(2) pada Yayasan

* PPN dan PPh Badan (PPh pasal 29) pada Yayasan

* Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP No. 28 )

* Laporan Keuangan Yayasan

 

 

 

 

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

 

training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Batam,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bandung,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jakarta,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jogja,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Malang,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Surabaya,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bali,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Lombok,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Pasti Jalan,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Pasti Running,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Batam,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bandung,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jakarta,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jogja,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Malang,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Surabaya,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bali,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Lombok

Training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia

training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia,pelatihan Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia,training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Batam,training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Bandung,training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Jakarta,training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Jogja,training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Malang,training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Surabaya,training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Bali,training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Lombok,training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Pasti Jalan,pelatihan Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Pasti Running,pelatihan Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Batam,pelatihan Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Bandung,pelatihan Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Jakarta,pelatihan Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Jogja,pelatihan Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Malang,pelatihan Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Surabaya,pelatihan Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Bali,pelatihan Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia Lombok

Training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia

Training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia

Pendahuluan Training Withholding Tax Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia

Sebagai warga negera yang baik, tentunya anda punya kewajiban untuk mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya pajak adalah merupakan iuran rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunannya adalah instrumen pemerintah untuk memaksa rakyat Indonesia membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan panduan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah (fiskus) untuk menguji kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Latar belakang penerbitan regulasi potong pungut atau dikenal dengan istilah“witholding tax” adalah menuntut partisipasi wajib pajak dalam proses pengumpulan (collection) pajak bagi negara. Dalam prakteknya, wajib pajak pembayar penghasilan diberikan kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak penghasilan terutang dari penghasilan mitra bisnis. Mengingat hal ini adalah kewajiban, oleh karena itu apabila tidak dijalankan akan mendapatkan sanksi. Sanksi maksimum adalah sejumlah pajak terutang ditambah denda 48% dari total pajak terutang.

Mengingat beratnya tanggung jawab dan konsekwensi yang harus ditanggung oleh para wajib pajak pemberi penghasilan, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengetahui regulasi terkini dari peraturan “witholding tax” dan aplikasinya. Dalam seminar ini, peserta akan dibekali dengan regulasi terkini, aplikasi dan perencanaan pengelolaan “witholding tax”sehingga perusahaan tidak membayar pajak yang seharusnya beban pihak lain.

Manfaat Pelatihan Withholding Tax:

 1. Peserta dapat memahami peraturan perpajakan dan perubahannya terkait dengan witholding tax di Indonesia.

 2. Peserta dapat menghitung berapa kewajiban pajak yang terutang atas setiap jenis transaksi bisnis.

 3. Peserta dapat menyusun SPT Witholding Tax dan menerbitkan Bukti Potong.

 4. Peserta dapat memberikan saran perbaikan dan argumentasi terkait dengan klausul kewajiban perpajakan dalam setiap pembuatan kotrak kerjasama dengan mitra bisnis.

 5. Peserta dapat menyusun perencanaan pajak sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.

 6. Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan terkait dengan witholding tax (self diagnosis).

Metode Pelatihan Withholding Tax:

 1. Ceramah untuk menyampaikan konsep dan regulasi pajak.

 2. Diskusi untuk mengidentifikasi objek witholding tax di perusahaan peserta pelatihan.

 3. Studi kasus untuk mengaplikasikan regulasi dan penghitungan pajak terutang.

Materi Pelatihan Withholding Tax:

Hari – Pertama

 1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26

 1. Dasar Hukum dan Pengertian

 2. Subjek Pajak

 3. Objek Pajak dan Pengecualinnya

 4. Saat Terutang dan Tempat Terutang

 5. Mekanisme Penghitungan

 6. Pengurang Yang Diperbolehkan

 7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (New)

 8. Tarif Pajak dan Penerapannya

 9. Perencanaan Pajak

10. SPT PPh Pasal 21/26

Hari – Kedua

 1. Pajak Penghasilan Pasal 15

  + Dasar Hukum dan Pengertian

  + Subjek Pajak

  + Objek Pajak

  + Saat Terutang dan Tempat Terutang

  + Mekanisme Penghitungan

  + Tarif Pajak

 2. Pajak Penghasilan Pasal 22

  + Dasar Hukum dan Pengertian

  + Subjek Pajak

  + Objek Pajak

  + Saat Terutang dan Tempat Terutang

  + Mekanisme Penghitungan

  + Tarif Pajak

 3. Pajak Penghasilan Pasal 23/26

  + Dasar Hukum dan Pengertian

  + Subjek Pajak

  + Objek Pajak

  + Saat Terutang dan Tempat Terutang

  + Mekanisme Penghitungan

  + Tarif Pajak

  + SPT PPh Pasal 23/26

 4. Pajak Penghasilan Pasal 4(2) – Final

  * Dasar Hukum dan Pengertian

  * Subjek Pajak

  * Objek Pajak

  * Saat Terutang dan Tempat Terutang

  * Mekanisme Penghitungan

  * Tarif Pajak

Peserta:

Staff Pajak, Legal Officer, Calon Supervisor Pajak, Manager Non-Pajak.

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Batam,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bandung,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jakarta,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jogja,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Malang,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Surabaya,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bali,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Lombok,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Pasti Jalan,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Pasti Running,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Batam,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bandung,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jakarta,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jogja,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Malang,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Surabaya,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bali,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Lombok

Training Transfer Pricing Peraturan Pajak dan Akuntansi

training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi,pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi,training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Batam,training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Bandung,training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Jakarta,training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Jogja,training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Malang,training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Surabaya,training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Bali,training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Lombok,training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Pasti Jalan,pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Pasti Running,pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Batam,pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Bandung,pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Jakarta,pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Jogja,pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Malang,pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Surabaya,pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Bali,pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi Lombok

Pelatihan Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi

Training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi

Pendahuluan Training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi

Praktik transfer pricing pada saat sedang marak-maraknya dan menjadi sorotan. Bagaimana praktik transfer pricing ? Apa landasan peraturannya ? Dampaknya ?. Semua jawaban dan seluk beluk transfer pricing akan dibahas pada pelatihan intensif dua hari ini. Dengan harapan para peserta memahami mulai dari sebab, dasar peraturan hingga perlakuan akuntansinya.

MANFAAT Training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi

 1. Peserta memiliki gambaran dalam menyikapi arti sebenarnya Transfer Pricing.

 2. Peserta memperoleh informasi spesifik mengenai Transfer Pricing.

 3. Mengaktualisasikan Transfer Pricing dengan kenyataan dan kebutuhan sehari-hari

MATERI Training Transfer Pricing  Peraturan Pajak dan Akuntansi

 1. Prinsip Transfer Pricing

 2. Transfer Pricing dan Hubungan Istimewa.

  + Transaksi dalam satu group

  + Dampak dan kendala perpajakan

 3. Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional dan Swasta.

  + Aspek dan ruang lingkup transfer pada perusahaan Multinasional dan Swasta

  + Mengidentifikasi potensial transfer pricing

 4. Teknik dan Metode Pemeriksaan dalam Menetapkan Kewajaran Suatu Harga

  + Kewajaran Harga

  + Metode Pemeriksaan Kewajaran

 5. Pokok-pokok Pedoman Pemeriksaan – SK Dirjen Pajak Nomor 01/PJ.7/1993

  + Pedoman Pemeriksaan

  + Dampak under atau over invoicing

 6. Penerapan Kasus-Kasus Transfer Pricing – SK Dirjen Pajak Nomor 01/PJ.7/1993

  + Metode Perhitungan

  + Prinsip Akuntansi

 7. Syarat-Syarat Terpenuhinya Koreksi Pajak Terhadap Transfer Pricing.

  + Indikasi subjek transfer pricing

  + Menyusun figure laporan awal yang sesuai peraturan

 8. Aktifitas Pemeriksaan Transfer Pricing.

  + Langkah-langkah pemeriksaan

  + Penyusunan laporan yang berlandaskan pedoman perpajakan dan berbasis PSAK.

 9. Aktifitas Ekonomi yang Dapat Menimbulkan Transfer Pricing.

10. Contoh Kasus Transfer Pricing dan Perlakukan Perpajakannya.

PESERTA

Staf dan manager akuntansi dan perpajakan dan fungsi lain yang ingin meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan pajak dan akuntansi

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Batam,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bandung,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jakarta,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jogja,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Malang,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Surabaya,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bali,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Lombok,training Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Pasti Jalan,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Pasti Running,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Batam,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bandung,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jakarta,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Jogja,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Malang,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Surabaya,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Bali,pelatihan Penyusunan HPS Atas Pelelangan Barang dan Jasa Perusahaan Lombok

Pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan

training Teknik Perpajakan Perbankan,pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan,training Teknik Perpajakan Perbankan Batam,training Teknik Perpajakan Perbankan Bandung,training Teknik Perpajakan Perbankan Jakarta,training Teknik Perpajakan Perbankan Jogja,training Teknik Perpajakan Perbankan Malang,training Teknik Perpajakan Perbankan Surabaya,training Teknik Perpajakan Perbankan Bali,training Teknik Perpajakan Perbankan Lombok,training Teknik Perpajakan Perbankan Pasti Jalan,pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan Pasti Running,pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan Batam,pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan Bandung,pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan Jakarta,pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan Jogja,pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan Malang,pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan Surabaya,pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan Bali,pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan Lombok

Training Pembahasan Permasalahan Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21

Pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan

Deskripsi Pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan

Teknik perpajakan perbankan merupakan training lanjutan dari pelatihan dasar perpajakan untuk bisnis perbankan. Pelatihan ini bertujuan untuk membahasa banyaknya permasalah dalam melakukan kegiatan perpajakan di lingkungan perbankan. Sehingga diperlukan pihak-pihak yang berkompeten terhadap penanganan masalah perpajakan tersebut. Pembahasan permasalahan nantinya akan lebih terfokus dan berorientasi pada masalah konkrit yang dihadapi saat ini maupun permasalahan pada lingkungan bisnis perbankan lainnya.

Peserta bukan saja paham tentang pemenuhan kewajiban perpajakan di lingkungan Perbankan namun juga dapat berperan aktif dalam memberikan konsultasi atas permasalahan perpajakan baik dari aspek teknis maupun administratif.

Peserta paham akan arti penting Buku Manual Perpajakan Perbankan sebagai sarana pembelajaran bersama dalam upaya meningkatkan ketepatan pembayaran pajak serta meminimalkan risiko perpajakan.

Materi Pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan

 1. Inventarisasi dan Pembahasan Permasalahan Pemenuhan Kewajiban Pajak PPh Badan

 2. Pembahasan Permasalahan Pemenuhan Kewajiban With Holding Tax & PPh Pasal 21

 3. Pembahasan Permasalahan Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21

 4. Pajak Non PPh

 5. Pedoman Pajak Berdasarkan Aktivitas

Metode Pelatihan Teknik Perpajakan Perbankan

Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .

Tanyakan pada kami ?

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Admin

Aryo

Online

Aryo

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00